按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》,现将2021年部门预算公开如下:
一、部门职责
白龙江林区法院是国家审判机关,依法独立行使审判权。主要职责是:
(一)贯彻落实党中央和各级党委及上级法院制定的有关审判工作的路线、方针、政策,接受上级人民法院的监督与业务指导。
(二)审理法律规定、上级人民法院指定由林区法院管辖以及林区法院认为应当由自己管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。
(三)审查处理不服本院判决的各类申诉案件。
(四)监督、指导人民法庭的审判工作。
(五)依法行使司法执行权和司法决定权,执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。
(六)调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题,针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
(七)负责人民法院思想政治、教育培训工作;按照权限管理法官和其他人员;主管本院的监察工作;领导群团工作。
(八)管理本法院的有关经费和司法装备。
(九)结合审判执行工作宣传法制,教育公民遵守宪法和法律。
(十)承办其他应由人民法院负责的工作。
二、机构设置
(一)机关内设机构。我院现有(改革)内设机构5个,分别为综合办公室(法警队)、政治部、立案庭、综合审判庭、执行庭,另设纪检监察室。
我院年末人员编制数30人,年末在职干警26人,退休人员5人,聘用制书记员8人。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定,2021年部门收支汇总情况。
(一)收入预算
2021年预算收入1501.52万元(详见部门预算公开表1,2),比2020年预算减少1046.05万元,减少69.66%,减少的主要原因是上年结转资金部分支付。新建审判法庭项目正式动工,按进度支付工程款。包括:一般公共预算收入738.16万元,政府性基金预算收入0万元,上年结转收入763.36万元,其他收入0万元。
(二)支出预算
2021年支出预算1501.52万元(详见部门预算公开表3),比2020年预算减少1046.05万元,减少69.66%,减少的主要原因是上年结转资金部分支付。新建审判法庭项目正式动工,按进度支付工程款。包括:
1.公共安全支出1426.31万元。
2.社会保障和就业支出32.11万元。
3.卫生健康支出20.75万元。
4.住房保障支出22.35万元。
四、一般公共预算情况
2021年省本级一般公共预算支出738.16万元(详见部门预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:
(一)基本支出
2021年基本支出574.16万元,比2020年预算增加78.73万元,增长13.71%,增长的主要原因是人员经费标准有所提高。
(二)项目支出
2021年一般公共预算拨款项目支出预算164.00万元,比2020年预算减少52.00万元,减少31.71%,减少的主要原因是严格按照过“紧日子”要求,全省法院业务费有所压减。
1.保障运转经费4个,主要是:办案业务费、全省法院业务费、物业费、法庭运维费。
2.无其他项目。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
(详见部门预算公开表8,9)
1.因公出国(境)费用0万元,与2020年度预算数保持一致。
2.公务接待费1.86万元,比2020年预算减少0.06万元,下降3.23%,下降的主要原因是严格按照过“紧日子”要求,压减控制公务接待人数及接待标准。预计国内公务接待23次,人数160人。
3.公务用车购置及运行维护费19.40万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费19.40万元),比2020年预算减少68.6万元,减少353.61%,下降的主要原因是严格按照过“紧日子”要求,压减公务用车运行维护费用;本年度无公务用车采购计划。
4.培训费4.66万元,比2020年预算减少0.55万元,下降11.80%,下降的主要原因是严格按照过“紧日子”要求,压减控制培训范围及场次。
5.会议费0.9万元,比2020年预算减少0.1万元,下降11.11%,下降的主要原因是严格按照过“紧日子”要求,压减会议召开次数及参加人数。
6.机关运行经费195.60万元,比2020年预算减少65.99万元,下降33.73%,下降的主要原因是我院严格按照过“紧日子”要求,压减相对应的支出。
六、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况(详见部门预算公开表10)
2021年预算无政府性基金预算支出,部门预算公开表10为空表。
(二)非税收入情况
2021年我院计划征收40万元。
(三)政府采购情况
2021年我院政府采购预算总额0元。
(四)国有资产占用情况
上年末固定资产金额为276.08万元。其中:办公用房0平方米,价值0万元。部门共有公务用车2辆,价值41.98万元。
(五)重点项目情况
2021年我院无重点项目。
(六)部门管理转移支付情况(详见部门预算公开表11)
2021年预算无部门管理转移支付,预算公开表11为空表。
七、预算绩效管理情况
(一)2020年预算绩效管理工作情况。2020年我单位对“办案业务费”等四个项目进行绩效目标自评,并对项目绩效进行监控和绩效评价,主要对符合项目规定的案件进行情况摸底;对符合规定,并需要经费支持的项目资金额进行评估;按照评估结果对资金合规、合理使用。预期达到的效果是保障好重点案件调查、取证审查、开庭、裁决等事项,让人民群众在每个司法案件中感受到公平正义。
(二)2021年部门预算项目支出绩效目标情况。2021年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目4个,涉及财政支出164万元,其中:一般公共预算项目3个,涉及财政支出96.00万元;非税收入安排项目1个,涉及财政支出68.00万元。2021年本部门纳入部门(单位)预算整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
公共安全:为保障机构正常运行,保证审判和执行等业务工作的开展而产生的支出。
社会保障和就业:用于离退休人员的支出。
医疗卫生:按照国家规定用于医疗保障方面的支出。
住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
基本支出:为保障机构运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。
项目支出:为完成特定的工作任务,在基本支出外发生的支出。
三公经费:用财政拨款安排的因公出国(境)经费、公务车购置及运行经费、公务接待费。
特此说明。
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